【6087】アビスト

内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2025-01-06(12:00)

関連タグ:
内部統制







2025 年 1 月 6 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社アビスト 代表取締役社長 進 顕 (コード:6087、東証スタンダード) 執行役員 経営推進部門 シニアマネージャー 藤田 知哲 (TEL 0422-26-5960)

内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、2025 年 1 月 6 日付で内部統制報告書の訂正報告書を金融商品取引法第 24 条の4の5第1項に基づ き、関東財務局に提出しましたので、下記の通りお知らせします。 記 1. 訂正の対象となる内部統制報告書 2021 年 9 月期 2022 年 9 月期 2023 年 9 月期 2. 訂正の内容 上記の内部統制報告書のうち、3【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いたしました。 なお、訂正箇所には下線
3. 【評価結果に関する事項】 (訂正前) 上記の評価の結果、 当事業年度末日時点において、 当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。 (訂正後) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要 な不備と判断しました。したがって、当事業年度末における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断し ました。

内部統制報告書 内部統制報告書 内部統制報告書

(自 2020 年 10 月 1 日 (自 20
				

関連タグ:
内部統制


  内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ







関連情報
曜日別開示状況
年月