【7751】キヤノン

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2021-03-30(15:00)

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内部統制 不備







2021 年 3 月 30 日 各 位 会社名 代表者名 コード番号 キヤノン株式会社 代表取締役会長兼社長 CEO 御手洗 冨士夫 7751 福岡、札幌 問合せ先 連結経理部長 谷野 幸穂 (TEL.03-3758-2111) 上場取引所(所属部) 東京、名古屋(以上第一部)

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の 4 の 4 第 1 項に基づき、2021 年 3 月 30 日に関東財務局に提 出いたしました 2020 年 12 月期(第 120 期)の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があ る旨を記載いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。 記 1.開示すべき重要な不備の内容 当社は、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第 18 条に基づき、米国において要請されている内部統制報告書の用語、様式及び作成方法によって上 記の内部統制報告書を作成しております。当社の財務報告に係る内部統制は、米国トレッドウェイ委員 会支援組織委員会(COSO)が公表した「内部統制の統合的枠組み(2013 年版)」で確立された規準に 基づき整備及び運用しております。 当社の財務報告に係る内部統制の有効性について、評価手続きを実施した結果、COSO 規準にお けるリスク評価と統制活動の
				

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