【6355】住友精密

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2020-09-29(16:00)

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内部統制 不備







2020年9月29日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 住友精密工業株式会社 代表取締役社長執行役員 髙 橋 秀 彰 (コード番号:6355 東証第1部) 常務執行役員 管理部長 石 丸 正 吾 (TEL 06-6489-5816)

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、本日、金融商品取引法第24条の4の4第1項に基づき、関東財務局に提出いたしました2020年3月期 の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いた しましたので、下記の通りお知らせいたします。
記 1.開示すべき重要な不備の内容

当社は、過去の退職給付の会計処理に誤謬があることが判明したため、過年度の決算を修正するとともに、 2016年3月期から2019年3月期までの有価証券報告書及び2018年3月期第2四半期から2020年3月期第3四半 期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出いたしました。 上記の誤謬は、退職給付会計に使用する退職給付債務を計算する対象を網羅的に特定できていなかったこと によるものです。これは退職給付債務の見積りに関する決算・財務報告プロセスの内部統制の不備に起因する ものであると考えており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しております。
2.連結会計年度末日までに是正できなかった理由

上記
				

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日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2020-09-29 2288 2288 2233 2250 7100
2020-09-28 2249 2289 2217 2289 15600
2020-09-25 2233 2277 2190 2231 14300
2020-09-24 2287 2336 2184 2209 29100
2020-09-23 2310 2400 2264 2387 37400

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